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广州注册公司的步骤东吴证券:关于聘请审计机构的公告

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yyjt360.com 发表于 2020-05-16 浏览:

 广州注册公司的步骤东吴证券:关于聘请审计机构的公告

    证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2020-047
    
    东吴证券股份有限公司关于聘请审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 拟聘请的审计机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合
    
    伙)(以下简称“安永华明”)
    
    一、拟聘请审计机构的基本情况
    
    (一)机构信息
    
    1、基本信息
    
    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来,已先后在上海、广州等地设有19家分所。
    
    安永华明经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格,于美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
    
    2、人员信息
    
    安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生,截至2019年12月31日拥有从业人员7974人,其中合伙人162人、执业注册会计师1467人,较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养,拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。
    
    3、业务规模
    
    安永华明2018年度业务收入389256.39万元,净资产47094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家,收费总额33404.48万元,资产均值5669.00亿元,主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。
    
    4、投资者保护能力
    
    安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8000万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。
    
    5、独立性和诚信记录
    
    安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。安永华明曾于2020年2月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)江苏监管局对安永华明及相关责任人出具的(2020)21号警示函,以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明出具的(2020)36号警示函。
    
    (二)项目成员信息
    
    1、人员信息
    
    项目签字会计师及项目合伙人赵英先生,中国执业注册会计师,自2002年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾17年执业经验,在证券公司、银行、保险公司、房地产企业财务报表审计、内部控制审计和上市审计等方面具有丰富经验。无兼职。
    
    项目质量控制复核人顾珺女士,中国执业注册会计师,自1991年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾28年执业经验,在银行、证券及资产管理行业财务报表审计、内部控制审计和上市审计等方面具有丰富经验。无兼职。
    
    项目签字会计师王卓先生,中国执业注册会计师,自2014年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾5年执业经验,在证券公司、期货公司、融资租赁公司、银行的财务报表审计和内部控制审计等方面具有丰富经验。无兼职。
    
    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    
    上述项目合伙人、质量控制复核人和项目签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
    
    (三)审计收费
    
    公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,预计2020年度审计服务费为136万元,其中,财务报告审计费用96万元,内部控制审计费用40万元,与上年持平。
    
    二、拟聘请审计机构履行的程序
    
    (一)审计委员会意见
    
    公司董事会审计委员会2020年第四次会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
    
    (二)独立董事独立意见
    
    公司独立董事对公司聘任2020年度审计机构的议案进行了审核,并发表独立意见如下:
    
    1、经核查,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格,工作勤勉尽责,具备为公司提供专业服务的能力。
    
    2、公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计报表和内部控制审计服务机构,聘用程序符合《公司章程》及相关规定。
    
    同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计报表和内部控制审计服务机构,并同意将此议案提交股东大会审议。
    
    (三)董事会审议情况
    
    2020年5月15日,公司召开第三届董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,对公司财务报告和内部控制进行审计,续聘一年,审计服务费为136万元,其中,年度财务报告审计费用96万元,内部控制审计费用40万元。
    
    (四)本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    
    特此公告。
    
    东吴证券股份有限公司董事会
    
    2020年5月16日

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